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金稅盤抄稅什么時候開始抄,金稅卡抄稅起始日期

來源:整理 時間:2022-12-03 15:52:58 編輯:金融知識 手機版

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1,金稅卡抄稅起始日期

一般都是每月的1號抄稅,抄稅時都會顯示選擇本期或者是上期,你就應該選擇本期,是系統自動默認的
抄稅是在次月1號開始,在自己的計算機上進行抄稅;抄報稅完成后,在10號內去稅務局清卡,當期報稅完成

金稅卡抄稅起始日期

2,金稅卡抄稅時間是什么時候

抄稅時間一般在每個月的月初開票前。雖然月度中間的每一天都可以抄稅,但月初這一次抄稅是必須的,不管你月度中間有沒有抄過幾次稅、報過幾次稅,都要在月初再次抄稅。具體日期沒有規定,只要在開票前,但最遲不得超過申報期限。
如果是7月31日抄稅,應該提示未到抄稅期的,是不是你七月份也沒抄稅呀,最好還是拿著金稅卡和ic卡到稅務局去吧

金稅卡抄稅時間是什么時候

3,增值稅抄稅一般是什么時候進行抄稅處理的

要抄稅月份的次月零點到該月的納稅期限日的24點。如,抄3月份的稅,則從4月1日零點到4月10日24點(如納稅期限日是10號),最好不要等到10號,要留出報稅時間。
一般來說,可以先抄稅,再報稅;也可以先報稅再抄稅,但是清卡必須是在抄稅報稅之后。抄稅,就是把上月開出的發票全部記入發票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的服務器。目前山東這邊是金稅盤,每次開完發票,全部實時上傳,上傳成功才允許開票的。
每月1號你這種情況可以,先電腦抄稅之后,你就發現又可以開稅票了,沒有提醒你已到抄稅期的提示了。不影響正常開票,但是你不要忘了10號之前去報稅、抄稅
每月月初,10號申報之前
每月1號——10號

增值稅抄稅一般是什么時候進行抄稅處理的

4,關于抄稅時間

首先,攜帶IC卡到稅務機關,由稅務機關為你進行“非征期抄稅”的操作,將你已抄的2月份的稅讀出。 然后,回到你的開票系統中,點抄稅處理,選擇“抄上期稅”即可將1月份的稅抄出。
1、關于抄稅時間和抄稅次數:金稅卡升級后僅支持3次抄稅功能(2次隨時抄稅和1次征期抄稅),其中每月至少要抄稅一次,即每月1-10日的征期抄稅(遇法節假日和雙休日順延,一般稅務局會出公告),無論你們上月是否開過票,都需要該抄稅處理 2、關于非征期抄稅:金稅卡升級后,企業可以隨時抄稅,但需要注意的是,隨時抄稅的原因是如果企業預計當月開票數會超過ic卡容量,就不能一次完成開票信息的抄送,所以只能分成數次。但這并不意味著企業可以在任意情況隨意抄稅,如果在非征期(即每月的11日以后,遇法節假日和雙休日順延),企業當月尚未開具一張發票,這時如果貿然的抄稅,系統會默認為是做退票處理,這時金稅卡中的發票會被推回ic卡,系統會認定為發票作廢。發生這種情況時,只能去稅務局重新作發票發行,雖然重新發行并不復雜,但稅務局會因為企業的這種行為要求開票重新進行培訓,嚴重的話還會延長企業的輔導期。 3、明確了上述兩點之后,lz應該清楚自己問的是征期抄稅還是月底抄稅了吧。那接下來就可以進行抄稅了,進入開票系統,選擇“報稅處理”中的“抄稅”,選擇需要抄稅的期間(一般是選本月),將稅務信息抄入ic卡。 4、抄稅完成后,接下來就是報稅了,這是整個抄報稅過程中最關鍵的部分。 1)進入開票系統,進入發票管理-〉發票資料打印,打印增值稅匯總表、正數發票匯總表、負數發票匯總表、正數作廢發票匯總表、負數作廢發票匯總表,如果你們還申請了普票的話,還需要打印普票的上述表格(現在采取的是一機化管理,專用發票和普票用同一個系統) 2)網上填列增值稅申報表。這個表的填列比較麻煩,它包括一個主表和若干張附表,并按照先附表后主表的方式填列。 3)填寫完畢后,點擊網上申報,向稅務局發送申報表。如果網絡狀況不佳,也可以采取網下申報,將申報表導出到一張軟盤上,一并帶到稅務局 4)打印申報表 5)攜帶發票匯總表等稅控系統表、已抄稅的ic卡、增值稅申報表、含申報信息的軟盤(如果無法實現網上申報的攜帶才需要攜帶軟盤)到稅務到稅務局報稅 6)稅務審核無誤后,對ic重新授權,并返還報稅材料,如果需要繳稅的話,稅務局會打印一份繳款書 5、報稅完成之后,回到公司,插入ic卡進入一次系統,這時系統會自動結轉期間,這時才能正常開票。有稅的還應在繳稅期內完成稅款入庫 至此,一次完成的抄報稅過程完成了,不過還需要注意的是,上面說的主要是針對每月一次抄報稅的情況,多次抄報稅在只需作抄稅處理和打印發票匯總資料,而無需網上申報。另外,每季度初,企業需要將上季度的各月的報稅材料提交一份給稅務局。 希望以上對你有所幫助。
抄稅只出現本期資料、上期資料,今天抄稅的本期資料即為1月份

5,稅盤每月10日前怎么抄稅

抄稅程序:(一)查詢當月開票情況企業于每月最后一天必須對當月所開具的發票情況進行檢查,查驗所開具的發票是否正確。是否存在錯開發票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發現上述情況必須立即處理,必須確保報稅盤電子信息同紙介發票完全一致。(二)抄稅時間的規定1、企業應在法定的申報期內提前2天辦理抄報稅手續。同時應注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。2、無論上月是否購買或開具稅控發票,企業都必須在抄報稅期內執行“抄稅”操作,并到稅務機關進行報稅,否則企業下月將無法開具稅控發票。3、不到系統規定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業開具稅控發票。4、每月1日零時,系統將自動進行結帳,無論企業是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發票都將自動記錄在下一個月。故企業當月作廢的稅控發票應及時在系統內執行“發票作廢”,系統一旦結帳,企業將無法再將上月開具的稅控發票作廢。5、建議企業每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數據;特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數據。同時,在抄稅時應攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。6、企業變更、注銷或轉戶時由主管稅務所通過認證子系統,將企業已使用的稅控發票存根聯進行掃描補錄;企業未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,企業不得將庫存未用稅控發票通過防偽稅控開票子系統進行作廢處理。7、由DOS版開票子系統改為WINDOWS版開票子系統的企業,應將上月執行抄報稅操作后用DOS版開票子系統開具的稅控發票,由主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統開具稅控發票。8、有分開票機的企業在抄報稅時,應按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。9、企業發生涉稅事項變更時,應首先到第三稅務所辦理有關變更手續。然后持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復》、稅控盤、報稅盤等資料,于征期內到申報大廳由我局征管科有關人員及航天信息技術人員變更信息。(三)抄報稅不成功的處理企業報送的稅控發票存根聯明細數據軟盤和稅控IC卡經主管稅務局核對后,兩者不一致的,應區別不同情況作如下處理:1、因企業硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數小于稅控IC卡中份數的,企業應提供當月全部稅控發票存根聯,到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄。2、因企業更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數的,其軟盤中所含稅控發票存根聯明細數據可讀入報稅子系統,但當月必須查明產生此種不一致情況的原因。3、因企業計算機型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發票存根聯數據為零的,根據系統提示可以存入的,將軟盤數據存入報稅系統;根據系統提示不能存入的,企業應持當月全部稅控發票存根聯到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄。4、因企業軟盤質量問題致使無法采集稅控發票存根聯數據的,企業應重新報送軟盤。

6,每期的增值稅專用發票的抄稅時間是從什么時候開始的

增值稅專用發票認證    概述  稅務機關對增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票、稅控機動車銷售統一發票,下同)抵扣聯,運用識別技術將圖像轉換成電子數據,然后對發票密文進行解密,并與發票明文逐一核對,以判別其真偽的過程。  納稅人辦稅流程、時限  方法一:納稅人可通過網上自行認證或攜帶發票抵扣聯,到  24小時自助辦稅服務廳自助認證;  方法二:納稅人攜帶發票抵扣聯,到辦稅服務廳認證。  增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發票,應在發票開具之日起  180日內到稅務機關辦理認證,并在認證通過的次月申報期內,向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。  溫馨提示:未及時認證和申報抵扣的發票,將不得抵扣該發票進項稅額。  ◆納稅人攜帶資料  1.增值稅專用發票抵扣聯;  2.貨物運輸業增值稅專用發票抵扣聯;  3.機動車銷售統一發票抵扣聯;  ◆稅務機關辦理流程、時限  納稅人提供資料符合條件的,一個窗口受理,當場辦結。  抄稅時間是每月  1-15號,一般都將開票明細表打印出來作為附報資料,如要同時進行申報,就要將申報所需要的資料全部帶起,申報的資料有:  1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)、《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)各2份;  2.《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(應稅服務扣除項目明細,按照有關規定可以從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的填報)2份。  3.《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅收抵減情況表,有稅收抵減的提供)2份  4.《固定資產進項稅額抵扣情況表》(有固定資產抵扣的提供)2份;  5.防偽稅控企業還需提供:  1)已抄報稅的稅控IC卡(遠程抄報企業無需提供);  2)防偽稅控開具發票匯總表及明細表(打印)1份;  3)申報所屬期防偽稅控開具的作廢發票的全部聯次(有發票作廢的提供);  4)申報所屬期開具的負數發票及相對應的主管稅務機關出具的紅字發票通知單(有開具負數發票的提供);  6. 納稅人如果取得鐵路、海關進口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應當報送錄有抵扣發票信息的優盤,及采集軟件打印出的紙質清單;  7. 上期《免、抵、退稅申報匯總表》(辦理抵退稅的提供)1份;    溫馨提示:未帶齊資料,會延誤辦稅時間。
正常情況下,是每月1日--15日,遇有法定節假日,會順延的,當時有通知。
稅務機關要求月底不能抄稅,最好應在次月初下午開始抄稅,直至納稅申報截止日期的前一天為止,因為稅務機關自身要進行數據收集、匯總、比對等工作,所以有時間差,你最好向管轄你的稅務機關管理員咨詢,以免造成麻煩。
我們這邊是每月5號前抄稅的,你可以參考下抄稅成功不就沒問題了嗎。每月到征期抄稅起始日,當企業進行發票填開等相關操作時系統會提示“金稅卡已到抄稅期,請您及時抄稅”,此時企業無法開具發票,必須進行抄稅處理操作,將金稅卡中的發票領用存匯總信息和發票明細數據寫到稅控IC卡中。
增值稅進項稅額抵扣時限 1.防偽稅控專用發票進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的專用發票,應自專用發票開具之日起90日內(而不是三個月)到稅務機關認證,否則不予抵扣進項稅額。 2.海關完稅憑證進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人進口貨物取得海關完稅憑證,應當在完稅憑證開具之日起90日后的第一個納稅申報期結束以前向主管稅務機關申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅。 3.購進廢舊物資進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人取得的廢舊物資發票,應當在發票開具之日起90日后的第一個納稅申報期結束以前向主管稅務機關申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅。

7,金稅盤月初抄稅步驟是什么

1、這打開開票軟件(金稅盤版),進入財稅平臺,這個時候需要點開開票軟件,用賬號和密碼登錄上去。而且界面非常清晰。(自動版的)2、點軟件,輸入賬號和密碼,登錄進去;這時候的界面便是報稅界面。3、這時候金稅盤就會自動抄稅,顯示上報匯總成功,點擊確認就可以了,關閉窗口。(自動)4、報完稅后之后還沒完成,需要將"金稅盤"和"報稅盤"連接電腦,雙擊打開"防偽開票軟件。5、如果當系統不能自動完成的情況下,便是需要自己手工操作了,可以點“報稅處理”便行。6、跳開的界面需要點擊上報匯總,接下來不用自已動手,只需要就可以完成抄稅了7、等待到時間時,便是可以在狀態查詢里面查到抄報稅狀態。8、這時候右下角就會出現抄稅清卡的提示,會提示你抄稅成功9、打開的界面需要在專票及普票分別點反寫,之后點結束。擴展資料抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發票的過程之一。如果企業是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡。就是把上月開出的發票全部記入發票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的服務器,以此做為該單位計算稅額的依據。一般是執行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發票的。參考資料來源:搜狗百科-抄稅金稅盤-國家稅務總局
1、先安裝財稅平臺,打開開票軟件,進入財稅平臺,點開開票軟件,在開票軟件里面進行操作2、輸入賬號和密碼,先選擇管理員登入,版本建議大家下載最新版本,然后登錄進去3、這時候金稅盤就會自動抄稅,顯示上報匯總成功,點擊確認就可以了4、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點擊左上方的報稅處理。5、然后點擊上報匯總,就可以完成抄稅了,耐心等候一會,系統會有對應對的反饋下來。6、這時候右下角就會出現抄稅清卡的提示,會提示你抄稅成功7、最后,可以在狀態查詢里面查到抄報稅狀態,有報稅資料說明已經抄稅了還沒報稅,要記得及時報稅。擴展資料:抄報稅操作應該是抄稅、報稅、認證,抄稅為:抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅。報稅為將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員,他們會根據報稅系統的要求給你報稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可。 增值稅專用發票開出180天內認證有效(2017年7月1日起360天)。當月認證的必須在當月抵扣。由于設備升級,現在抄稅可以直接在稅控發票開票軟件(稅控盤版)進行,報稅可到一體化平臺申報,然后回到稅控發票開票軟件(稅控盤版)上進行反寫。納稅人在辦理好稅務登記證后,到銀行服務窗口辦理納稅專戶,然后到申報征收窗口辦理納稅IC卡。若愿意委托代理申報的,到金穗稅務師事務所辦理委托代理申報手續。并于次月10日前到服務大廳辦理納稅申報手續,以后每月無論有否銷售(營業)收入,都應在規定的期限內辦理納稅申報。《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條第一款規定:納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報。《中華人民共和國稅收征收征管法實施細則》第三十二條規定:在納稅期內沒有應納稅款的,也應當按照規定辦理納稅申報。因此,納稅人在沒有收入的情況下,也應該進行申報。是否零申報視納稅機關核定的稅(費)種的相關規定辦理,不一定與是否有收入存在必然的聯系。各稅種的申報流程與正常申報流程相同,社保費的零申報需要稅收專管員和所長的簽字同意才能辦理。擴展資料:百度百科-抄稅報稅流程
金稅盤月初抄稅步驟:1、打開開票軟件(金稅盤版),進入財稅平臺,點開開票軟件,輸入賬號和密碼,登錄進去;2、這時候金稅盤就會自動抄稅(月初),顯示上報匯總成功,點擊確認就可以了;3、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點擊左上方的報稅處理;4、然后點擊上報匯總,就可以完成抄稅了;5、這時候右下角就會出現抄稅清卡的提示,會提示你抄稅成功;6、最后,可以在狀態查詢里面查到抄報稅狀態,有報稅資料說明已經抄稅了還沒報稅,要記得及時報稅。擴展資料:抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發票的過程之一。如果企業是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡。就是把上月開出的發票全部記入發票IC卡,然后報稅務部門讀入他們的服務器,以此做為該單位計算稅額的依據。一般是執行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發票的。
1、首先將"金稅盤"和"報稅盤"連接電腦,打開"防偽開票軟件",登入;2、其次是點擊"報稅處理-網上抄報",專票及普票分別點上"報匯總",彈出一個對話框后點擊抄稅處理;3、再去報稅軟件或稅局前臺或電子稅務系統進行報稅;最后報完稅后,將"金稅盤"和"報稅盤"連接電腦,打開"防偽開票軟件",登入.點擊"報稅處理-網上抄報",專票及普票分別點反寫,結束。擴展資料:金稅盤:是防偽稅控系統配套使用的企業端專用設備,可為防偽稅控系統提供數據加解密、發票管理、抄報稅資料監控等功能,實現對增值稅發票的防偽和稅控的雙重功效,具有攜帶方便、成本較低等特點。金稅工程,是吸收國際先進經驗,運用高科技手段結合我國增值稅管理實際設計的高科技管理系統。該系統由一個網絡、四個子系統構成。一個網絡是指國家稅務總局與省、地、縣國家稅務局四級計算機網絡;四個子系統是指增值稅防偽稅控開票子系統、防偽稅控認證子系統、增值稅稽核子系統和發票協查子系統。參考資料:金稅盤-國家稅務總局
金稅盤月初抄稅步驟:1、首先將"金稅盤"和"報稅盤"用USB線連接到電腦上。2、打開桌面上的開票軟件,進入到財稅平臺,然后點開開票軟件。3、進入開票軟件后,輸入公司賬號和密碼,登錄進入軟件界面。4、這時候金稅盤就會自動抄稅,顯示上報匯總成功,點擊確認就可以了。5、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點擊左上方的報稅處理。6、操作完以后,點擊上報匯總,就可以完成月初的抄稅了。7、這時候右下角就會出現抄稅清卡的提示,會提示你抄稅成功。8、最后,可以在狀態查詢里面查到抄報稅狀態,有報稅資料說明已經抄稅了還沒報稅,要記得及時報稅。擴展資料:抄稅是國家通過稅控系統來控制增值稅專用發票的過程之一,是指將稅控開票系統里的數據抄到稅局服務器中的過程。所謂抄稅主要是指:防偽稅控企業開票人員,運用開票子系統的抄稅功能,將本開票會計區間內開具的所有增值稅發票的數據從金稅卡內讀入稅控IC卡,然后將IC卡拿到稅局,讀入到稅局服務器中的過程。目前,稅控系統升級后使用的是稅控盤及報稅盤,不再使用IC卡.同時,小規模納稅人自已開具的增值稅普通發票,也升級為通過稅控系統開具。參考資料:搜狗百科-抄稅報稅流程
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